|
Zmluva |
zmluva ZSE
|
elektr.energia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
Objednávka |
8-99/2016
|
podsedáky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
Objednávka |
8-96/2016
|
nábytok na mieru
|
1 958,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Tibor Sedlák Nový domov |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
Objednávka |
8-97/2016
|
nábytok na mieru
|
4 899.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Oľga Sedláková |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
40/2017ŠJ
|
Potraviny
|
826,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Mäso-údeniny Achberger |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
Faktúra |
41/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
119,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
SEMEZ |
|
|
|
13.02.2017 |
14.02.2017 |
|
Faktúra |
42/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
226,19 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
Faktúra |
43/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
340,73 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
14.02.2017 |
|
Objednávka |
8-98/2016
|
kancelárske potreby
|
292,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
IPOS kancelárske potreby s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
Objednávka |
8-100/2016
|
textilné nástenky
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Kvant s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
Objednávka |
8-94/2016
|
výmena podlahovej krytiny
|
1 618,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Stanislav Belej |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
Objednávka |
8-101/2016
|
trojpolicový regál
|
418,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
TELESYS Slovakia s.r. o. |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
Objednávka |
8-102/2016
|
gymnastická žinenka
|
992,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Katarína Geregová-KATKA ŠPORT |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
Objednávka |
8-103/2016
|
učebné pomôcky
|
710,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Kvant s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
Objednávka |
8-104/2016
|
kancelárske stoličky
|
568,81 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
Faktúra |
44/2017/ŠJ
|
Školské ovocie
|
65,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Boni fructi,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
Faktúra |
45/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
548,15 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Mäso-údeniny Achberger |
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
Faktúra |
46/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
692,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
Objednávka |
8-95/2016
|
školský nábytok
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
Objednávka |
8-93/2016
|
maľovanie
|
171,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Stanislav Belej |
|
|
|
|
05.12.2016 |