|
Zmluva |
zmluva ZSE
|
elektr.energia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
Faktúra |
15/2015
|
el. energia
|
697,86 |
s DPH |
1011510873
|
|
04.02.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
22/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
87,36 |
s DPH |
1020150559
|
|
28.01.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
23/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
587,88 |
s DPH |
150100181
|
|
28.01.2015 |
Unigue s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Zmluva |
OU-BA-OSI-2015/014646
|
zmluva o usporoadaní a spolufinancovaní krajského kola súťaže Šaliansky Maťko pre súťažiacich základných škôl v územnej pôsobnosti OÚ Bratislava v roku 2015
|
212,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
MV SR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
MV SR OÚ Bratislava, Odbor školstva |
|
|
|
26.01.2015 |
|
Objednávka |
8-1/2015
|
publikácia
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
07.01.2015 |
|
Objednávka |
8-2/2015
|
webhosting
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
IT Service s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
07.01.2015 |
|
Objednávka |
8-4/2015
|
časopis Právny kuriér
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
29.01.2015 |
|
Objednávka |
21/2015/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Mgr.Emília Achbergerová |
Školská jedáleň |
J.Lettrichová |
ved.ŠJ |
|
30.01.2015 |
|
Objednávka |
22/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
J.Lettrichová |
ved.ŠJ |
|
30.01.2015 |
|
Objednávka |
23/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
J.Lettrichová |
ved.ŠJ |
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
14/2015
|
oprava plynovej panvice
|
157,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Haššo s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Objednávka |
24/2014/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Mgr.Emília Achbergerová |
Školská jedáleň |
J.Lettrichová |
ved.ŠJ |
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
24/2014/ŠJ
|
Potraviny
|
267,80 |
s DPH |
1500095
|
|
02.02.2015 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Faktúra |
25/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
84,71 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Objednávka |
25/2015/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Mgr.Emília Achbergerová |
Školská jedáleň |
J.Lettrichová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
10/2015
|
mobilný telefón škola
|
18,10 |
s DPH |
0191902063
|
|
26.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola |
|
|
|
26.01.2015 |
|
Objednávka |
26/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
J.Lettrichová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
26/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Unigue s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
27/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
247,38 |
s DPH |
1020150740
|
|
05.02.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.02.2015 |