|
Faktúra |
84/2013
|
toal.papier a utierky
|
45,70 |
s DPH |
sr13012740
|
|
13.05.2013 |
ILLE PAPIER SERVICE SK |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
81/2012
|
aktualizácie Pracovné právo
|
65,00 |
s DPH |
objednávka 31/2011
|
3219000236
|
17.05.2012 |
SEPI s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.05.2012 |
|
Faktúra |
82/2013
|
pap. vrecia a papier
|
75,80 |
s DPH |
o16/2013
|
130020
|
13.05.2013 |
Trenas s.r.o. Pezinok |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2013 |
|
Faktúra |
65/2013
|
dezinsekcia
|
171,00 |
s DPH |
o SE 7/2013
|
2013058
|
19.04.2013 |
Ivan Juráček - Slovenská deratizačná služba |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
276/2012
|
dod.a montáž stropného pohľadu a výmena svietidiel
|
2 108,00 |
s DPH |
o 99/2012
|
2/2012
|
20.12.2012 |
Stanislav Belej |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
280/2012
|
všeobecnozemepisná mapa sr
|
80,00 |
s DPH |
o 98/2012
|
131311547
|
20.12.2012 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
260/2012
|
mikrovlnná rúra, kanvica
|
89,90 |
s DPH |
o 97/2012
|
20300051
|
12.12.2012 |
FAST PLUS s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
257/2012
|
tabule nástenné
|
1 542,52 |
s DPH |
o 96/2012
|
047112
|
11.12.2012 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
288/2013
|
elektronický vrátnik
|
51,69 |
s DPH |
o 95/2013
|
FVZ13043
|
31.12.2013 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
03.01.2014 |
|
Faktúra |
255/2012
|
maľovaniáe chodieb
|
1 700,00 |
s DPH |
o 95/2012
|
0672012
|
11.12.2012 |
Stanislav Belej |
Základná škola |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
287/2013
|
predplatné časopisu Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
o 94/2013
|
|
23.12.2013 |
Dr. Josef RAABE SLovensko s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
256/2012
|
maľovanie tried
|
600,00 |
s DPH |
o 94/2012
|
0662012
|
11.12.2012 |
Stanislav Belej |
Základná škola |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
286/2013
|
Kancelársky materiál
|
51,76 |
s DPH |
o 93/2013
|
|
23.12.2013 |
TRENAS s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
23.12.2013 |
|
Faktúra |
249/2012
|
PC technika
|
2 922,19 |
s DPH |
o 93/2012
|
143005006
|
10.12.2012 |
ALZA CZ a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.12.2012 |
|
Faktúra |
285/2013
|
výmena ventilov na radiátoroch v telocvični
|
1 197,60 |
s DPH |
o 92/2013
|
392013
|
20.12.2013 |
Juraj Fehér - vodoinštalatér |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
250/2012
|
PC technika (projektor, notebooky)
|
653,90 |
s DPH |
o 92/2012
|
143005642
|
10.12.2012 |
ALZA CZ a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Faktúra |
286/2012
|
doplatok k fa č. 249/2012
|
44,39 |
s DPH |
o 92/2012
|
5112384915
|
17.12.2012 |
ALZA CZ a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
284/2013
|
maľovanie chodieb
|
698,34 |
s DPH |
o 91/2013
|
10130010
|
20.12.2013 |
BELSTAV s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
246/2012
|
stoly, stoličky do tried
|
4 319,70 |
s DPH |
o 91/2012
|
2302711207
|
07.12.2012 |
Daffer s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.12.2012 |
|
Faktúra |
281/2013
|
tonery do farebnej tlačiarne
|
370,80 |
s DPH |
o 90/2013
|
34012050
|
19.12.2013 |
CLEAN TONERY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |