|
Faktúra |
269/2012
|
kanc. mat.
|
0,00 |
s DPH |
o 82/2012
|
záloha fa 248/2012
|
14.12.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
270/2012
|
lekárenský materiál, protišmyková páska
|
131,00 |
s DPH |
o 87/2012
|
vf51201110
|
17.12.2012 |
TRAIVA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Objednávka |
o 65/2012
|
vyčistenie tlačiarne a toner do kopír.zariadenia
|
|
s DPH |
|
o 65/2012
|
15.10.2012 |
FULL SERVIS s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
|
|
16.10.2012 |
|
Objednávka |
o 64/2012
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
o 64/2012
|
12.10.2012 |
CLEAN TONERY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
|
|
16.10.2012 |
|
Objednávka |
o 46/2012
|
materiál - údržba
|
|
s DPH |
|
o 46/2012
|
08.08.2012 |
KEI MAT s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
14.08.2012 |
|
Objednávka |
o 45/2012
|
školské kriedy a kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
o 45/2012
|
08.08.2012 |
IPOS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
14.08.2012 |
|
Objednávka |
o 44/2012
|
predplatné Pracovné právo
|
|
s DPH |
|
o 44/2012
|
08.08.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
14.08.2012 |
|
Objednávka |
o 30/2012
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
o 30/2012
|
15.06.2012 |
Veľkoobchod HANCO a.s. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
18.06.2012 |
|
Objednávka |
o 28/2012
|
náhr.diely na školský nábytok
|
|
s DPH |
|
o 28/2012
|
15.06.2012 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Eva Šišková |
riaditeľka |
|
18.06.2012 |
|
Faktúra |
271/2012
|
služba prístupu na edukačný web
|
399,00 |
s DPH |
o 101/2012
|
fv1200610
|
17.12.2012 |
Datakabinet s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
265/2013
|
služby technika BTS a PO
|
90,00 |
s DPH |
2013495
|
dodatok č.1 k zmluve 37/2005/BOZP
|
13.12.2013 |
Milan Bojnanský |
Základná škola |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
187/2013
|
služby technika BTS a PO
|
90,00 |
s DPH |
2013382
|
dodatok č.1 k zmluve 37/2005/BOZP
|
03.10.2013 |
Milan Bojnanský |
Základná škola |
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
97/2013
|
servisný zásah na EZS
|
45,81 |
s DPH |
130091
|
ZOD 0912/97
|
03.06.2013 |
Security Kobra s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.06.2013 |
|
Faktúra |
68/2013
|
servisný zásah na EZS
|
45,81 |
s DPH |
130060
|
ZOD 0912/97
|
23.04.2013 |
Security Kobra s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
26.04.2013 |
|
Faktúra |
93/2013
|
servisný zásah na EZS
|
45,81 |
s DPH |
130083
|
ZOD 0912/97
|
27.05.2013 |
Security Kobra s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
260/2013
|
oprava plota a elektrickej skrine pri hlavnom vchode ZŠ
|
2 599,58 |
s DPH |
ZOD 01/150/2013
|
ZOD 01/150/2013
|
12.12.2013 |
FURMET GROUP s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
6/2017
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
ZF061100845
|
19.01.2017 |
Indícia n.o. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
5/2017
|
LVK
|
6 150,00 |
s DPH |
|
Z017002
|
19.01.2017 |
CK Piešťany Tour s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
3/2013
|
vodné, stočné
|
339,50 |
s DPH |
113100581
|
Z 1001
|
21.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
221/2013
|
zrážky
|
280,22 |
s DPH |
6131167741
|
Z 1001
|
13.11.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.11.2013 |