Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 254/2017/ŠJ Potraviny 458,17 s DPH 1700629 18.10.2017 Ladislav Ličko 19.10.2017
    Faktúra 253/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 401,56 s DPH 201709035 18.10.2017 Eurozel s.r.o. 19.10.2017
    Faktúra 242/2017 ochrana objektu 60,00 s DPH 201708302 18.10.2017 RAVI s.r.o. 18.10.2017
    Faktúra 241/2017 elektrina 74,97 s DPH 2170036784 17.10.2017 Energie2 a.s. odštepný závod Energie2 a.s. Predaj elektriny a plynu o.z. 17.10.2017
    Faktúra 239/2017 tonery 185,52 s DPH 8-91/2017 8-91/2017 16.10.2017 CLEAN TONERY s.r.o. 16.10.2017
    Faktúra 240/2017 vodné 452,48 s DPH 117170695 16.10.2017 BVS 16.10.2017
    Faktúra 238/2017 učebné pomôcky 382,00 s DPH 8-68/2017 1300180311 16.10.2017 Kvant s.r.o. 16.10.2017
    Faktúra 249/2017/ŠJ Potraviny 113,34 s DPH 1700622 16.10.2017 Ladislav Ličko 18.10.2017
    Faktúra 251/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 139,86 s DPH 201708960 16.10.2017 Eurozel s.r.o. 18.10.2017
    Faktúra 252/2017/ŠJ Potraviny 170,15 s DPH 117176847 16.10.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. 19.10.2017
    Faktúra 250/2017/ŠJ Potraviny 315,58 s DPH 170102591 16.10.2017 Unigue s.r.o. 18.10.2017
    Faktúra 247/2017/ŠJ Mäso,potraviny 760,21 s DPH 1700332 13.10.2017 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. 16.10.2017
    Faktúra 248/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 161,38 s DPH 201708861 13.10.2017 Eurozel s.r.o. 16.10.2017
    Faktúra 246/2017/ŠJ Potraviny 427,51 s DPH 1700606 12.10.2017 Ladislav Ličko 16.10.2017
    Faktúra 245/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 306,23 s DPH 201708823 12.10.2017 Eurozel s.r.o. 16.10.2017
    Faktúra 236/2017 zrážky 256,57 s DPH 617112264 10.10.2017 BVS 10.10.2017
    Faktúra 237/2017 odvoz odpadu 447,93 s DPH 3417161710 10.10.2017 Magistrát hl.m. SR OddMDaP 10.10.2017
    Objednávka 8-91/2017 tonery 185,52 s DPH 10.10.2017 CLEAN TONERY s.r.o. 10.10.2017
    Faktúra 244/2017/ŠJ Chlieb 88,59 s DPH 2017005036 10.10.2017 Stanislav,s.r.o 10.10.2017
    Faktúra 243/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 268,43 s DPH 201708746 10.10.2017 Eurozel s.r.o. 10.10.2017
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/4761
      • Prihlásenie