Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 8-104/2017 toaletný papier 40,63 s DPH 06.11.2017 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 06.11.2017
    Faktúra 255/2017 Hygienické utierky 229,20 s DPH 102/2017 17044868 06.11.2017 Lamitec spol. s r.o. 06.11.2017
    Faktúra 254/2017 školská agenda 378,00 s DPH 103/2017 2172015366 06.11.2017 ŠEVT a.s. 06.11.2017
    Objednávka 8-105/2017 kontrola a čistenie komínov a dimovodov v š.kuch. 40,00 s DPH 06.11.2017 CHIMNEY Zuzana Dohoráková 06.11.2017
    Faktúra 251/2017 čistiacie prostriedky 318,85 s DPH 99/2017 17043598 03.11.2017 Lamitec spol. s r.o. 03.11.2017
    Faktúra 252/2017 pranie 14,35 s DPH 117032 03.11.2017 Materská škola 03.11.2017
    Faktúra 268/2017/ŠJ Mäso,potraviny 270,88 s DPH 1700369 03.11.2017 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. 06.11.2017
    Faktúra 267/2017/ŠJ Chlieb 187,27 s DPH 2017005401 03.11.2017 Stanislav,s.r.o 06.11.2017
    Faktúra 250/2017 elektromateriál 496,69 s DPH 101/2017 1170183 03.11.2017 PELED s.r.o. 03.11.2017
    Faktúra 253/2017 vodné 356,64 s DPH 117175782 03.11.2017 BVS 03.11.2017
    Objednávka 8-102/2017 Hygienické utierky 229,20 s DPH 02.11.2017 Lamitec spol. s r.o. 02.11.2017
    Faktúra 269/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 932,47 s DPH 201709531 02.11.2017 Eurozel s.r.o. 06.11.2017
    Faktúra 265/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 170,04 s DPH 1705681 26.10.2017 Eurozel s.r.o. 26.10.2017
    Faktúra 264/2017/ŠJ Potraviny 538,12 s DPH 1700652 26.10.2017 Ladislav Ličko 26.10.2017
    Faktúra 263/2017/ŠJ Potraviny 229,25 s DPH 117183995 26.10.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. 26.10.2017
    Faktúra 262/2017/ŠJ Školské ovocie 135,01 s DPH 750002526 26.10.2017 Boni fructi,spol.s.r.o. 26.10.2017
    Faktúra 246/2017 Spevníky 5,00 s DPH 8-96/2017 17183215 26.10.2017 ARES s.r.o. 26.10,2017
    Faktúra 247/2017 učebné pomôcky 240,24 s DPH 8-97/2017 4112017 26.10.2017 ing.Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA 26.10.2017
    Faktúra 248/2017 výmena žiaroviek 168,66 s DPH 8-85/2017 0612017 26.10.2017 Stanislav Belej 26.10.2017
    Faktúra 249/2017 kancelarske potreby 446,29 s DPH 8-98/2017 17043283 26.10.2017 Lamitec spol. s r.o. 26.10.2017
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/4761
      • Prihlásenie