Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 8-67/2016 tonery 70,80 s DPH 15.09.2016 CLEAN TONERY s.r.o. 15.09.2016
    Objednávka 8-68/2016 kancelárske potreby 13,36 s DPH 19.09.2016 IPOS kancelárske potreby s.r.o. 19.09.2016
    Objednávka 8-69/2016 kancelársky papier 54,96 s DPH 19.09.2016 ŠEVT a.s. 19.09.2016
    Objednávka 8-70/2016 oprava žalúzií 252,72 s DPH 29.09.2016 ALUWIN s.r.o. 29.09.2016
    Objednávka 8-53/2016 revízia haciacich prístrojov 108,82 s DPH 16.08.2016 HAS MAX Július Majík 16.08.2016
    Objednávka 8-51/2016 Nádoby ŠJ 525,60 s DPH 24.08.2016 RM GASTRO Jazz s.r.o. 24.08.2016
    Faktúra 15/2017/ŠJ Potraviny 154,07 s DPH 19.01.2017 Ladislav Ličko 20.01.2017
    Faktúra 32/2017/ŠJ Potraviny 305,79 s DPH 03.02.2017 Ladislav Ličko 06.02.2017
    Faktúra 16/2017/ŠJ Potraviny 385,71 s DPH 20.01.2017 Eurozel, s.r.o. 20.01.2017
    Faktúra 17/2017/ŠJ Potraviny 631,01 s DPH 20.01.2017 Achberger,Nálepkov 80 20.01.2017
    Faktúra 27/2017/ŠJ Potraviny 408,77 s DPH 26.01.2017 Ladislav Ličko 27.01.2017
    Faktúra 28/2017/ŠJ Potraviny 336,98 s DPH 30.01.2017 Unigue s.r.o. 31.01.2017
    Faktúra 29/2017/ŠJ Potraviny 309,78 s DPH 31.01.2017 Mäso-údeniny Achberger 31.01.2017
    Faktúra 30/2017/ŠJ Potraviny 125,04 s DPH 31.01.2017 Eurozel s.r.o. 31.01.2017
    Faktúra 31/2017/ŠJ Školské ovocie 131,56 s DPH 31.01.2017 Boni fructi,spol.s.r.o. 31.01.2017
    Faktúra 33/2017/ŠJ Potraviny 398,64 s DPH 03.02.2017 Ladislav Ličko 06.02.2017
    Objednávka 8-50/2016 oprava kanalizačného potrubia 359,76 s DPH 04.08.2016 Juraj Fehér - inštalatér 04.08.2016
    Faktúra 34/2017/ŠJ Potraviny 435,90 s DPH 03.02.2017 Eurozel s.r.o. 06.02.2017
    Faktúra 35/2017/ŠJ Potraviny 213,15 s DPH 06.02.2017 Mäso-údeniny Achberger 06.02.2017
    Faktúra 36/2017/ŠJ Potraviny 394,84 s DPH 07.02.2017 Eurozel s.r.o. 07.02.2017
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4761
      • Prihlásenie